岗位职责:
1、建设和完善内部审计制度体系和审计质量标准;
2、拟定公司内部审计的中长期规划、年度审计计划、专项审计计划等;
3、规划并审批子公司条线的审计和稽核计划,并监控计划的实施情况。
4、根据年度审计计划,统筹安排面向公司及各部门的审计项目,编制各类审计方案,做好审计档案的管理工作;
5、负责对公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,出具独立、客观的审计报告,并向董事会报告;
6、跟进审计发现问题的整改情况,必要时可开展后续审计,评价审计发现问题的整改进度及有效性;
7、根据公司战略及发展要求进行的其他专项审计工作;
8、离职审计、反舞弊、专项审计。
9、负责按照审计计划对公司内部控制体系建设、实施和运行效果进行调查、测试、分析和评估工作,揭示内控运行上的缺陷,并跟进内控体系优化整改的情况。
10、负责主管业务范围内的EHS工作;
11、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、财务管理及相关专业,本科及以上学历,中级会计职称。
2、3年以上财务会计工作经验,具有丰富的财务管理实践经验。
3、具备相应的财务管理、税务管理、行政管理、金融和法律知识,能够熟练使用办公软件和财务软件,具有会计师资格。
昌平路与昌盛路交叉口南50米
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